职责:
1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;
3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
岗位要求:
1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;
3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。